Preguntas más frecuentes

Cómo cargar un plan de pago (financiación de proveedores)
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Pasos totales: 7
Modo rápido: Compras >>> Operaciones >>> Planes de pago >>> Nuevo Plan de Pago (seleccionar facturas a cancelar del proveedor al que le debemos) >>> Pestaña Financiación (buscar proveedor que va a financiar la deuda) >>> Listado de Planes de Pago (clic sobre el plan) >>> Pestaña Cuotas (Cargar Comprobante)




En esta guía asumimos que:

  • Actualmente estamos usando una cuenta PyMEs o Empresas.
  • El usuario tiene acceso al módulo Compras.
  • Tenemos cargado al menos dos (2) proveedores.
  • Hemos cargado previamente una compra en cuenta corriente a uno de los proveedores.



Aclaraciones previas:

¿Qué es un plan de pago en Cianbox?
Es una herramienta que permite cancelar la deuda de un proveedor generando otra deuda con otro proveedor.

Explicado con un ejemplo:
Debemos una factura de $10.000 al proveedor "A" en cuenta corriente.
Generamos un plan de pago a través del cual:

  • se cancela la deuda de $10.000 con "A" y
  • se crea una nueva deuda (que puede ser en cuotas o no) con el Proveedor "B".



Paso a paso:



1) Ir al módulo compras.

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2) Posicionar el puntero del mouse sobre "Operaciones" (en la parte inferior).

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3) En el menú desplegable hacer clic sobre "Planes de Pago".

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4) En la ventana de Planes de Pago hacer clic sobre "Nuevo Plan de Pago".

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5) Buscamos el proveedor al que le debemos y seleccionamos la/s factura/s que queremos cancelar.

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6) En la pestaña "Financiación"

  • Buscar el proveedor que va a financiar la deuda (podemos crear un proveedor con el nombre de una tarjeta de crédito, un banco, etc., ej.: "VISA Nación", "Rombo compañía financiera", "Cooperativa de Crédito ......", etc.)
  • Ponerle un título al plan para poder identificarlo facilmente.
  • Definir:
    • la cantidad de cuotas (puede ser 1 o más).
    • el día del primer vencimiento (para saber a partir de cuando se comienza a pagar).
    • el día de vencimiento (para saber que día del mes se paga).
  • Opcionalmente si usamos contabilidad podemos establecer la cuenta contable para la deuda que cancelamos.
  • Finalmente hacer clic en "Aceptar".
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Con los pasos realizados hasta el momento hemos:

  • Cancelado la deuda con el primer proveedor.
  • Creado el plan de pago generando una deuda en el segundo proveedor.


A partir de acá lo que queda es, ante cada vencimiento, asociar un comprobante a la cuota donde podremos añadir gastos, intereses, etc.



7) Nuevamente desde la ventana de Planes de Pago
(Compras --> Operaciones --> Planes de Pago)
- Clic sobre el nombre del plan.

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- Clic en la pestaña "Cuotas". En esta sección se puede ver todos los vencimientos de las cuotas que se generaron con el plan.
- Clic sobre "Cargar Comprobante" en la cuota a pagar.

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8) En el alta de compras aparecerá automáticamente el importe de la cuota y podremos agregar otros conceptos como intereses, seguros, etc.

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Una vez cargada la compra que representa la cuota podemos pagarla con una orden de pago con efectivo, cheques, transferencias bancarias, etc.


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